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当前栏目:点播课程 审计类 中国内部审计操作实务教程
中国内部审计操作实务教程
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       一、课程形式

       课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。


       二、课程内容

       (一)内容提要

       本课程讲授内部审计操作方面的知识。

       (二)课程纲要

    第一篇  内部审计综合知识

     

    第1章  内部审计概论

      第一节  内部审计综述

      第二节  内部审计准则

     

    第二篇  内部审计作业准则

     

    第2章  内部审计证据

      第一节  内审证据综合知识

      第二节  内审证据的搜集分析和运用

    第3章  内部审计程序

      第一节  内审准备阶段

      第二节  内审实施阶段

      第三节  内审终结阶段

      第四节  后续内审阶段

    第4章  内部审计底稿

      第一节  内部审计底稿综述

      第二节  内部审计底稿管理

    第5章  内部审计方法

      第一节  内审基本方法

      第二节  审计检查方法

      第三节  审计调查方法

      第四节  审计分析方法

      第五节  抽样审计方法

        5-5-1  抽样审计概述

        5-5-2  统计抽样方法

        5-5-3  属性抽样审计

        5-5-4  变量抽样方法

    第6章  计算机内部审计

      第一节  计算机内审概述

      第二节  计算机系统内部控制制度的审计

      第三节  计算机系统程序的审计

      第四节  计算机系统数据文件的审计

      第五节  计算机系统开发的审计

      第六节  计算机辅助内审

      第七节  网络系统的审计

      第八节  计算机舞弊的控制和审计

    第7章  后续内部审计

      第一节  后续内部审计综述

      第二节  后续内部审计步骤

    第8章  内部审计报告

      第一节  内部审计报告综述

      第二节  内部审计报告编报

     

    第三篇  内部审计业务准则

     

    第9章  经济效益内审

      第一节  经济效益内审概述

      第二节  经济效益内审方法

      第三节  经济效益内审程序

      第四节  业务经营内部审计

      第五节  质量内部审计实务

      第六节  管理内部审计实务

     

    第四篇  内部审计管理准则

     

    第10章  内部审计管理

      第一节  内部审计管理概述

      第二节  内部审计部门管理

      第三节  内部审计计划管理

      第四节  内部审计质量控制

      第五节  内部审计项目管理

      第六节  内部审计关系处理

      第七节  内部审计档案管理

      第八节  内部审计培训管理

    第11章  内部审计信息

      第一节  内部审计信息综合知识

      第二节  内部审计信息处理程序

     

    第五篇  内部审计实务指南

     

    第12章  业务循环内审

      第一节  企业的基本业务循环

      第二节  销售与收款循环的内部审计

      第三节  采购与付款循环的内部审计

      第四节  生产循环的内部审计

      第五节  筹资与投资循环的内部审计

      第六节  现金的内部审计

    第13章  基建项目内审

      第一节  开工前期审计

      第二节  在建项目审计

      第三节  竣工决算审计

      第四节  投资效益审计