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    创业板股票上市操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授创业板股票上市操作实务的知识。   (二)课程纲要第一篇  综述 第1讲  创业板综合知识第2讲  制度、规则  第一节  创业板上市制度  第二节  创业板上市规则第3讲  创业板上市的条件第4讲  发行主体  第一节  创业板的上市对象   第二节  中国创业板发行企业的类型  第三节  发行人的主体资格 第5讲  操作流程第6讲  税务事宜第7讲  相关问题  第一节  关联交易问题  第二节  同业竞争问题  第三节  土地问题  第四节  劳动与社会保障  第五节  企业的知识产权保护  第六节  环保问题 第8讲  创业板上市的中介机构第9讲  创业板信息披露及证券法律责任第10讲  监管与责任 第二篇  流程 第11讲  流程综述第12讲  发行审核专题第13讲  上市前的改制重组 第三篇  文书 第14讲  申报文件第15讲  招股说明书第16讲  公司章程第17讲  法律文件
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    中小企业内部审计就这么简单

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授中小企业内部审计方面的知识。   (二)课程纲要第1讲  中小企业内部审计综述第一节  中小企业内部审计概述第二节  中小企业内部审计机构第三节  中小企业内部审计人员第四节  中小企业内部审计与外部审计1-4-1  内部审计与外部审计的协调1-4-2  外部审计工作质量的评价第五节  对小型被审计企业内审的特殊考虑第六节  中小企业后续内部审计第2讲  中小企业内部审计方法第一节  中小企业内部审计基本方法第二节  中小企业内部审计检查方法第三节  中小企业内部审计调查方法第四节  中小企业内部审计分析方法2-4-1  综合知识2-4-2  分析程序第五节  中小企业内部审计抽样方法第3讲  中小企业制度基础内部审计第一节  中小企业内部控制综述第二节  中小企业内部控制制度的健全性评价第三节  中小企业内部控制制度的符合性测试与综合评价第四节  管理建议书第4讲  中小企业风险导向内部审计第一节  中小企业风险导向内部审计概述第二节  被审计中小企业环境的了解及重大错报风险的评估第三节  针对评估的重大错报风险实施的程序第5讲  中小企业内部审计中的工作利用、考虑及沟通第一节  中小企业内部审计对外部专家服务的利用第二节  中小企业管理层声明第三节  与中小企业治理层的沟通第6讲  中小企业内部审计程序第一节  中小企业内审准备阶段第二节  中小企业内审实施阶段第三节  中小企业内审终结阶段第四节  中小企业后续内审阶段第7讲  中小企业内部审计计划与重要性第一节  中小企业内部审计计划管理第二节  中小企业内部审计工作计划第三节  中小企业内部审计对重要性的考虑第8讲  中小企业内部审计证据第一节  中小企业内审证据综合知识第二节  中小企业审计证据的充分性和适当性第三节  获取审计证据时对认定的运用第四节  获取内部审计证据的审计程序第五节  中小企业内审证据的搜集、分析和运用第9讲  中小企业内部审计工作底稿第一节  中小企业内部审计底稿综述第二节  中小企业内部审计工作底稿的格式、内容和范围第10讲  中小企业计算机内审第一节  中小企业计算机内审概述第二节  中小企业计算机系统内部控制制度的审计第三节  中小企业计算机系统程序的审计第四节  中小企业计算机系统数据文件的内审第五节  中小企业计算机系统开发的内审第六节  中小企业计算机辅助内审第七节  中小企业网络系统的内审第八节  中小企业计算机舞弊的控制和内审第11讲  中小企业内部审计信息第一节  中小企业内部审计信息综合知识第二节  中小企业内部审计信息处理程序第三节  中小企业内部审计报告第四节  中小企业内部审计档案管理第12讲  中小企业财务报告内部审计第一节  中小企业财务报表内审的目标和一般原则第二节  中小企业持续经营第三节  首次内审时对期初余额的审计第四节  中小企业资产负债表期后事项第五节  公允价值计量和披露的内部审计第六节  比较数据第七节  中小企业会计政策、会计估计变更和前期差错更正的内部审计第八节  含有已审计财务报表的文件中的其他信息第九节  中小企业财务报表内审中对环境事项的考虑第十节  中小企业财务报表内审中对法律法规的考虑第十一节  中小企业财务报表内审中对舞弊的考虑第十二节  中小企业关联方第十三节  中小企业现金流量表的内审第十四节  中小企业合并财务报表的内审第十五节  电子商务对中小企业财务报表内审的影响第13讲  中小企业业务循环内部审计第一节  中小企业销售与收款循环内部审计第二节  中小企业购货与付款循环内部审计第三节  中小企业生产循环内部审计第四节  中小企业筹资与投资循环内部审计第14讲  中小企业货币资金内部审计第一节  中小企业货币资金与业务循环第二节  中小企业货币资金的内部控制测试第三节  中小企业库存现金内部审计第四节  中小企业银行存款内部审计第五节  中小企业其他货币资金内部审计第15讲  中小企业应收和预付账款内部审计第一节  中小企业应收账款的内部审计第二节  中小企业应收票据的内部审计第三节  中小企业其他应收款的内部审计第四节  中小企业预付账款的内部审计第五节  中小企业坏账准备的内部审计第16讲  中小企业存货内部审计第一节  中小企业存货监盘第二节  中小企业存货计价的内审和截止测试第三节  中小企业存货相关账户的内部审计第四节  中小企业存货成本的内部审计第17讲  中小企业固定资产内部审计第一节  中小企业在建工程的内部审计第二节  中小企业工程物资的内部审计第三节  中小企业固定资产的内部审计第四节  中小企业固定资产清理的内部审计第五节  中小企业累计折旧的内部审计第六节  中小企业固定资产减值的内部审计第18讲  中小企业无形资产和长期待摊费用内部审计第一节  中小企业无形资产的内部审计第二节  中小企业长期待摊费用的内部审计第19讲  中小企业流动负债内部审计第一节  中小企业应付账款的内部审计第二节  中小企业应付票据的内部审计第三节  中小企业预收账款的内部审计第四节  中小企业短期借款的内部审计第五节  中小企业应付职工薪酬--工资的内部审计第六节  中小企业应交税费的内部审计第七节  中小企业应付股利的内部审计第八节  中小企业其他应付款的内部审计第十节  中小企业预计负债的内部审计第20讲  中小企业非流动负债内部审计第一节  中小企业长期应付款的内部审计第二节  中小企业长期借款的实质性测试第三节  中小企业应付债券的实质性测试第21讲  中小企业所有者权益内部审计第一节  中小企业所有者权益内部审计概述第二节  中小企业实收资本的实质性测试第三节  中小企业资本公积的实质性测试第四节  中小企业盈余公积的实质性测试第22讲  中小企业收入内部审计第一节  中小企业主营业务收入的内部审计第二节  中小企业其他业务收入的内部审计第三节  中小企业营业外收入的内部审计第23讲  中小企业成本费用内部审计第一节  中小企业管理费用的内部审计第二节  中小企业销售费用的内部审计第三节  中小企业财务费用的内部审计第四节  中小企业营业税金及附加的内部审计第五节  中小企业其他业务成本的内部审计第六节  中小企业营业外支出的内部审计第24讲  中小企业利润及其分配内部审计第一节  中小企业未分配利润的内部审计第二节  中小企业其他业务利润的内部审计第三节  中小企业所得税费用的内部审计第四节  中小企业利润分配的内部审计第25讲  中小企业特殊交易或事项的内部审计第一节  中小企业非货币性交换资产内部审计第二节  中小企业债务重组内部审计第三节  中小企业或有事项内部审计第26讲  中小企业基建项目内审第一节  中小企业基建项目开工前期的内部审计第二节  中小企业在建项目的内部审计第三节  中小企业基建项目竣工决算的内部审计第四节  中小企业基建项目投资效益的内部审计第27讲  中小企业经济效益内部审计第一节  中小企业经济效益内部审计概述第二节  中小企业经济效益内部审计方法第三节  中小企业经济效益内部审计程序第四节  中小企业业务经营的内部审计第五节  中小企业质量内部审计实务第六节  中小企业管理内部审计实务
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    企业内部审计业务全面精通教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部审计业务的知识。   (二)课程纲要 第1章  内部审计综述  第一节  内部审计综合知识  第二节  内部审计管理概述第2章  经济效益内审  第一节  经济效益内审综合知识  第二节  经济效益内审相关文案第3章  经济责任内审  第一节  经济责任内审综合知识  第二节  经济责任内审相关文案第4章  内部控制审计  第一节  内部控制审计综述  第二节  计划审计工作  第三节  实施审计工作  第四节  企业内部控制自我评价  第五节  内部控制缺陷评价  第六节  整合审计  第七节  记录审计工作  第八节  非财务报告内部控制工作的考虑  第九节  完成审计工作  第十节  出具审计报告第5章  舞弊内审  第一节  舞弊内审综述  第二节  舞弊内审要点第6章  公司治理内审  第一节  公司治理相关知识  第二节  公司治理内审知识第7章  管理内审  第一节  管理知识  第二节  内审知识第8章  货币资金内部审计  第一节  货币资金与业务循环  第二节  货币资金的内部控制测试  第三节  库存现金内部审计  第四节  银行存款内部审计  第五节  其他货币资金内部审计第9章  应收和预付账款内部审计  第一节  应收账款的内部审计  第二节  应收票据的内部审计  第三节  其他应收款的内部审计  第四节  预付账款的内部审计  第五节  坏账准备的内部审计第10章  存货内部审计  第一节  存货监盘  第二节  存货计价的内审和截止测试  第三节  存货相关账户的内部审计  第四节  存货成本的内部审计第11章  固定资产内部审计  第一节  在建工程的内部审计  第二节  工程物资的内部审计  第三节  固定资产的内部审计  第四节  固定资产清理的内部审计  第五节  累计折旧的内部审计  第六节  固定资产减值的内部审计第12章  无形资产和长期待摊费用内部审计  第一节  无形资产的内部审计  第二节  长期待摊费用的内部审计第13章  投资项目内审实务指南  第一节  投资项目内审综述  第二节  投资项目内审操作第14章  流动负债内部审计  第一节  应付账款的内部审计  第二节  应付票据的内部审计  第三节  预收账款的内部审计  第四节  短期借款的内部审计  第五节  应付职工薪酬-工资的内部审计  第六节  应交税费的内部审计  第七节  应付股利的内部审计  第八节  其他应付款的内部审计  第九节  预计负债的内部审计第15章  非流动负债内部审计  第一节  长期应付款的内部审计  第二节  长期借款的内部审计  第三节  应付债券的内部审计第16章  所有者权益内部审计  第一节  所有者权益内部审计概述  第二节  实收资本的内部审计  第三节  资本公积的内部审计  第四节  盈余公积的内部审计第17章  收入内部审计  第一节  主营业务收入的内部审计  第二节  其他业务收入的内部审计  第三节  营业外收入的内部审计第18章  成本费用内部审计  第一节  管理费用的内部审计  第二节  销售费用的内部审计  第三节  财务费用的内部审计  第四节  营业税金及附加的内部审计  第五节  其他业务成本的内部审计  第六节  营业外支出的内部审计第19章  利润及其分配内部审计  第一节  未分配利润的内部审计  第二节  其他业务利润的内部审计  第三节  所得税费用的内部审计  第四节  利润分配的内部审计第20章  特殊交易或事项的内部审计  第一节  非货币性资产交换内部审计  第二节  或有事项内部审计第21章  合同内审  第一节  合同法律知识  第二节  合同内审知识第22章  企业重组内审  第一节  重组知识  第二节  内审知识第23章  企业集团内部审计  第一节  企业集团内部审计综合知识  第二节  企业集团内部审计相关文案第24章  内部审计风险管理  第一节  风险管理内审  第二节  内部审计风险第25章  内部审计质量  第一节  内部审计质量控制  第二节  内部审计质量评估述第26章  内部审计技术与方法  第一节  制度基础内部审计  第二节  查账的路径  第三节  查账的技巧第27章  计算机、信息化内部审计  第一节  计算机内审  第二节  信息系统内审专题  第三节  内部审计信息化第28章  内部审计计划与重要性  第一节  内部审计计划管理  第二节  内部审计对重要性的考虑第29章  内部审计程序  第一节  内审准备阶段  第二节  内审实施阶段  第三节  内审终结阶段  第四节  后续内审阶段第30章  内部审计证据、工作底稿和档案  第一节  内部审计证据  第二节  内部审计工作底稿  第三节  内部审计档案管理第31章  内部审计报告  第一节  内部审计报告综述  第二节  内部审计报告编报
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    小微企业老板须知财务管理方面综合知识与技能

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    小微企业老板须知相关综合知识

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    企业经理须知资产评估方面综合知识与技能

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    企业“投资性房地产”会计准则与现行税法的差异及纳税调整

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    中国海洋运输行业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授海洋运输行业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  海洋运输企业税收综述第2讲  海洋运输企业增值税操作实务第3讲  海洋运输企业所得税操作实务第4讲  海洋运输企业扣缴个人所得税操作实务第5讲  海洋运输企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    财务主管岗位认知

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    企业集团财会审业务全面精通教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业集团财会审业务知识。   (二)课程纲要第1篇  企业集团综合知识 第1讲  企业集团管理综述 第2讲  母、子公司管理   第一节  母公司  第二节  子公司2-2-1  子公司管理综述2-2-1  海外子公司管理   第三节  企业集团母子公司的基本关系 第2篇  企业集团内控业务 第2讲  企业集团内控业务 第3篇  企业集团财务业务 第3讲  企业集团财务管理综述第4讲  企业集团财务战略  第一节  基础知识  第二节  财务战略第5讲  企业集团管理体制  第一节  综述  第二节  构建  第三节  财权 第6讲  企业集团组织结构与财务管理组织   第一节  企业集团组织结构  第二节  企业集团财务管理组织第7讲  企业集团财务人员管理  第一节  财务管控的人事安排  第二节  财务总监委派制  第三节  财务经理委派制  第四节  财务会计人员委派制第8讲  财务风险  第一节  集团财务风险  第二节    集团财务风险管理第9讲  企业集团预算管理第10讲  企业集团财务监控第11讲  集团内部关联交易、内部转移定价   第一节  基础知识  第二节  转移定价  第三节  内部控制  第四节  关联方披露   第五节  关联方及其交易的审计第12讲  企业集团财务分析  第一节  企业集团财务分析目标与信息基础  第二节  企业集团财务状况与价值驱动因素分析  第三节  企业集团盈利能力与价值驱动因素分析  第四节  企业集团管理分析报告第13讲  企业集团内部业绩评价第14讲  集团企业财务管理信息化第15讲  财务共享服务 第4篇  企业集团会计业务 第16讲  企业集团会计管理第17讲  合并财务报表  第一节  综合知识  第二节  合并范围  第三节  合并程序    17-3-1  合并资产负债表    17-3-2  合并利润表    17-3-3  合并现金流量表    17-3-4  合并所有者权益变动表   第四节  特殊交易的会计处理  第五节  合并财务报表的分析第18讲  企业集团分部报告   第一节  综合知识  第二节  会计处理 第5篇  企业集团审计业务 第19讲  企业集团审计业务  第一节  企业集团内部审计  第二节  企业集团社会审计  第三节  相关案例 第6篇  企业集团资本经营 第20讲  企业集团改制重组(资本经营)  第一节  企业重组综合知识  第二节  企业集团重组专题 第7篇  企业集团涉外业务 第21讲  企业集团涉外、国际业务  第一节  综合知识21-1-1  跨国公司管理21-1-2  国际金融市场   第二节  海外子公司  第三节  企业海外并购  第四节  跨国公司内部控制  第五节  财务管理  第六节  资金管理  第七节  跨国公司外汇风险管理  第八节  跨国公司纳税筹划与管理
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    企业老板须知烟叶税方面知识

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    中国投资业务税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授投资业务税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  投资业务税收综述第2讲  投资业务涉及增值税操作实务第3讲  投资业务涉及企业所得税操作实务第4讲  投资业务扣缴个人所得税操作实务第5讲  投资业务涉及其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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