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    企业负债方面的假账与反假账——资深注册会计师、政府正高级会计师评审专家贺志东教授主讲

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    新企业会计准则下股份支付(正高级会计师职称评委和资深注册会计师贺志东专家主讲)

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    中国小微企业财税负责人须知车辆购置税知识

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    会计经理须知合营安排会计知识

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    税务主管须知耕地占用税知识

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    中国企业改进预算和超越预算实务真本领系统专训综合知识

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    中国城镇土地使用税方面的纳税筹划——中国纳税筹划第1人、政府正教授级会计师评审专家、资深注册会计师和税务师贺志东教授主讲

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    企业经理须知绩效评价方面知识与技能

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    个人税收实务与纳税筹划

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授个人税收实务与纳税筹划的知识。   (二)课程纲要 第1讲  个人涉及税收综述  第一节  税法综合知识  第二节  税收征管综述  第三节  税务登记  第四节  账簿、凭证、报表管理(兼财务与会计)  第五节  发票管理  第六节  纳税申报和代扣代缴、代收代缴  第七节  纳税会计  第八节  税款征收  第九节  特别纳税调整  第十节  纳税服务  第十一节  税务检查  第十二节  税务行政法制第2讲  个人涉及增值税操作实务  第一节  增值税的基础知识  第二节  增值税的纳税义务人和扣缴义务人  第三节  增值税的征税范围  第四节  增值税的税率与征收率  第五节  应纳增值税税额的计算  第六节  增值税的简易征收方法  第七节  特定行业、企业、产品(或交易行为)的增值税政策  第八节  增值税的优惠政策  第九节  增值税的纳税辅导期  第十节  增值税的纳税义务发生时间  第十一节  增值税的纳税期限  第十二节  增值税的纳税地点  第十三节  增值税的纳税申报  第十四节  增值税发票  第十五节  增值税的检查  第十六节  营业税改征增值税试点第3讲  个人涉及消费税操作实务  第一节  基础知识  第二节  消费税的纳税义务人  第三节  消费税税目、征税范围与税率  第四节  消费税计税方法  第五节  消费税的计税依据  第六节  征免、减免税、退税与补税  第七节  应纳消费税税额的计算  第八节  消费税的纳税义务发生时间  第九节  消费税的纳税期限  第十节  消费税的纳税环节  第十一节  消费税的纳税地点  第十二节  消费税的纳税申报  第十三节  会计处理  第十四节  消费税专题第4讲  个人涉及进出口税收操作实务  第一节  进口货物进口环节海关代征税  第二节  出口货物退(免)税  第三节  关税  第四节  海关进出口货物征税管理办法第5讲  个人所得税操作实务  第一节  综合知识  第二节  纳税义务人  第三节  征税对象(税目)  第四节  纳税义务范围  第五节  税率  第六节  计税依据(应纳税所得额)的规定  第七节  应纳税额的计算  第八节  境外所得的税额扣除  第九节  税收优惠  第十节  专题  第十一节  征收管理第6讲  个人涉及其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  资源税  第十节  车船税  第十一节  车辆购置税第7讲  个人纳税的筹划 
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    小微企业老板须知内审管理方面知识与技能

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    企业会计准则经典案例解读

    一、适合人群全国广大企业董事长、总经理、分管财税事务的副总裁、财务总监、首席财务官(CFO)、总会计师、税务总监、财务经理、会计经理、税务经理、财务主管、会计主管、税务主管、办税专员及其他财税工作人员。二、课程内容、大纲为了便于学员学习、消化,课程内容按知识点拆细独立成篇,陆续上新。内容涉及:第1讲  企业会计准则综合知识经典案例解读 第2讲  企业会计准则——基本准则经典案例解读 第3讲  公允价值计量和披露会计准则经典案例解读 第4讲  首次执行企业会计准则及政策新旧衔接经典案例解读 第5讲  存货会计准则经典案例解读 第6讲  长期股权投资会计准则经典案例解读 第7讲  合营安排会计准则经典案例解读 第8讲  投资性房地产会计准则经典案例解读 第9讲  固定资产会计准则经典案例解读 第10讲  无形资产会计准则经典案例解读 第11讲  非货币性资产交换会计准则经典案例解读 第12讲  资产减值会计准则经典案例解读 第13讲  职工薪酬会计准则经典案例解读 第14讲  企业年金基金会计准则经典案例解读 第15讲  股份支付会计准则经典案例解读 第16讲  债务重组会计准则经典案例解读 第17讲  或有事项会计准则经典案例解读 第18讲  收入会计准则经典案例解读 第19讲  政府补助会计准则经典案例解读 第20讲  借款费用会计准则经典案例解读 第21讲  所得税会计会计准则经典案例解读 第22讲  外币折算会计准则经典案例解读 第23讲  企业合并会计准则经典案例解读 第24讲  租赁会计准则经典案例解读 第25讲  会计政策、会计估计变更和差错更正会计准则经典案例解读 第26讲  资产负债表日后事项会计准则经典案例解读 第27讲  每股收益会计准则经典案例解读 第28讲  金融工具确认和计量会计准则经典案例解读 第29讲  金融资产转移和金融负债终止确认会计准则经典案例解读 第30讲  套期会计会计准则经典案例解读 第31讲  金融工具列报会计准则经典案例解读 第32讲  持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计准则经典案例解读 第33讲  生物资产会计准则经典案例解读 第34讲  石油天然气开采会计准则经典案例解读 第35讲  保险合同会计准则经典案例解读 第36讲  财务报表列报会计准则经典案例解读 第37讲  现金流量表会计准则经典案例解读 第38讲  中期财务报告会计准则经典案例解读 第39讲  合并财务报表会计准则经典案例解读 第40讲  在其他主体中权益的披露会计准则经典案例解读 第41讲  分部报告会计准则经典案例解读 第42讲  关联方披露会计准则经典案例解读三、主讲专家贺志东教授,我国杰出财税实务专家。资深注册会计师和税务师;政府官方正高级会计师(即实务界的正教授级会计师)职称的评审专家。具有极其扎实、深厚的财税专业功底和约30年的财税实操落地经验。曾任北京大学EMBA总裁班、上海交通大学高级纳税筹划师、西南财经大学高级税务总监班等课程导师。他是我国财税应用研究前沿学术带头人之一。
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    财务主管不可不知不可不学的筹资管理方面知识

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