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    税务主管须知城市维护建设税知识

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    中国旅游企业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授旅游企业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  旅游企业税收综述第2讲  旅游企业增值税操作实务第3讲  旅游企业所得税操作实务第4讲  旅游企业扣缴个人所得税操作实务第5讲  旅游企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    企业集团(公司)税收实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程介绍企业集团(公司)税收实务方面知识。   (二)课程纲要  第1讲  企业集团(公司)税收综述第2讲  企业集团(公司)增值税操作实务第3讲  企业集团(公司)消费税操作实务第4讲  企业集团(公司)进出口税收操作实务第5讲  企业集团(公司)企业所得税操作实务第6讲  企业集团(公司)扣缴个人所得税操作实务第7讲  企业集团(公司)其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  资源税  第十节  车船税  第十一节  车辆购置税  第十二节  烟叶税
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    中国担保业务财税圈

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    财务总监相关综合知识

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    中国税款征缴实务真本领系统专训

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    建筑施工企业财务管理从入门到精通

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授建筑施工企业财务管理的知识。   (二)课程纲要 第一讲  建筑施工企业财务管理综合知识  第一节  建筑施工企业财务管理综述  第二节  建筑施工企业财务管理制度    1-2-1  建筑施工企业财务管理制度及其具体内容    1-2-1-1  建筑施工企业财务决策制度    1-2-1-2  建筑施工企业财务风险管理制度    1-2-2  建筑施工企业财务管理职权与职责    1-2-2-1  建筑施工企业财务管理职权    1-2-2-2  建筑施工企业财务管理职责  第三节  建筑施工企业财务信息管理  第四节  建筑施工企业财务监督第二讲  建筑施工企业收入、利润及其分配管理  第一节  建筑施工企业收入管理  第二节  建筑施工企业年度经营亏损的弥补  第三节  建筑施工企业收益分配    2-3-1  建筑施工企业收益分配综述    2-3-2  建筑施工企业利润分配的政策    2-3-3  建筑施工企业年度利润的分配    2-3-5  建筑施工企业股利支付管理第三讲  建筑施工企业成本费用管理  第一节  建筑施工企业成本控制综述  第二节  建筑施工企业成本控制方法  第三节  建筑施工企业费用管理  第四节  建筑施工企业薪酬福利第四讲  建筑施工企业筹资管理    第一节  建筑施工企业资金筹集综述    第二节  建筑施工企业权益资金筹集管理    4-2-1  建筑施工企业权益筹资概述    4-2-2  建筑施工企业吸收直接投资    4-2-3  建筑施工企业留存收益筹资    第三节  建筑施工企业债务资金筹集管理    4-3-1  建筑施工企业债务筹资概述    4-3-2  建筑施工企业短期负债筹资    4-3-3  建筑施工企业长期负债筹资    4-3-3-1  建筑施工企业长期负债筹资概述    4-3-3-2  建筑施工企业长期借款资金筹集第五讲  建筑施工企业投资管理  第一节  建筑施工企业对外投资管理第二节  建筑施工企业股权转让管理第六讲  建筑施工企业资产营运  第一节  建筑施工企业资产营运综述  第二节  建筑施工企业现金管理  第三节  建筑施工企业应收款项管理  第四节  建筑施工企业存货管理  第五节  建筑施工企业固定资产管理  第六节  建筑施工企业无形资产管理  第七节  建筑施工企业资产减损或处置管理  第八节  建筑施工企业资产调度控制第七讲  建筑施工企业现金流量管理  第一节  建筑施工企业现金管理  第二节  建筑施工企业现金流管理7-2-1  建筑施工企业现金流综合知识7-2-2  建筑施工企业现金流风险7-2-3  建筑施工企业现金流量规划7-2-4  建筑施工企业现金流量的控制7-2-5  建筑施工企业现金流量的集中管理第八讲  建筑施工企业财务预算  第一节  建筑施工企业财务预算综合知识  第二节  企业年度财务预算报表主表  第三节  企业年度财务预算报表附表  第四节  企业财务预算情况说明书内容提要第九讲  建筑施工企业财务报告管理  第一节  建筑施工企业财务会计报告管理  第二节  建筑施工企业财务会计报告格式  第三节  建筑施工企业合并报表格式  第四节  建筑施工企业年金基金报表格式
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    中国小微企业财税负责人须知环境保护税知识

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    中国连锁企业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授连锁企业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  连锁企业税收综述第2讲  连锁企业增值税操作实务第3讲  连锁企业消费税操作实务第4讲  连锁企业所得税操作实务第5讲  连锁企业扣缴个人所得税操作实务第6讲  连锁企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    小微企业涉税会计操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授小微企业涉税会计操作实务教程方面的知识。   (二)课程纲要 第一篇  综合知识篇 第1讲  小企业涉税会计综述  第一节  小企业会计准则概述  第二节  小企业税收基础知识  第三节  小企业涉税会计综述  第四节  小企业凭证(发票)、账簿、报表管理  第五节  小企业纳税申报和代扣代缴、代收代缴  第六节  小企业税务检查和汇算清缴 第二篇  税务核算篇 第2讲  小企业增值税、消费税核算  第一节  小企业增值税核算    2-1-1  小企业增值税核算概述    2-1-2  一般纳税人增值税专题    2-1-3  小规模纳税人增值税专题  第二节  小企业消费税核算第3讲  小企业进出口税收核算  第一节  海关代征小企业进口环节增值税的核算  第二节  海关代征小企业进口环节消费税的核算  第三节  小企业关税的核算  第四节  小企业船舶吨税的核算  第五节  小企业出口货物退(免)税的核算第4讲  小企业所得税核算  第一节  小企业涉及企业所得税的核算  第二节  小企业涉及个人所得税的核算第5讲  小企业其他税种核算  第一节  小企业城市维护建设的核算  第二节  小企业房产税的核算  第三节  小企业城镇土地使用税的核算  第四节  小企业车船税的核算  第五节  小企业车辆购置税的核算  第六节  小企业印花税的核算  第七节  小企业土地增值税的核算  第八节  小企业契税的核算  第九节  小企业耕地占用税的核算  第十节  小企业资源税的核算  第十一节  小企业烟叶税的核算  第十二节  小企业教育费附加的核算 第三篇  会计处理篇 第6讲  小企业增值税、消费税会计  第一节  小企业增值税的会计处理  第二节  小企业消费税的会计处理第7讲  小企业进出口税收会计  第一节  小企业进口货物和劳务的增值税会计处理  第二节  小企业进口货物和劳务的消费税会计处理  第三节  小企业出口货物和劳务的退(免)税会计第8讲  小企业所得税会计  第一节  小企业涉及企业所得税的会计处理    8-1-1  收入费用观    8-1-2  纳税调整    8-1-3  应付税款法  第二节  小企业涉及个人所得税的会计处理第9讲  小企业其他税种会计  第一节  小企业城市维护建设税的会计处理  第二节  小企业房产税的会计处理  第三节  小企业城镇土地使用税的会计处理  第四节  小企业车船税的会计处理  第五节  小企业车辆购置税的会计处理  第六节  小企业印花税的会计处理  第七节  小企业土地增值税的会计处理  第八节  小企业契税的会计处理  第九节  小企业耕地占用税的会计处理  第十节  小企业资源税的会计处理  第十一节  小企业烟叶税的会计处理  第十二节  小企业教育费附加的会计处理  第十三节  小企业矿产资源补偿费、排污费的会计处理 第四篇  纳税申报篇 第10讲  小企业增值税、消费税申报  第一节  小企业增值税的申报  第二节  小企业消费税的申报第11讲  小企业进出口税收申报  第一节  小企业关税的申报  第二节  小企业船舶吨税的申报  第三节  小企业出口货物和劳务的退(免)税的申报第12讲  小企业企业所得税申报  第一节  小企业涉及企业所得税的申报  第二节  小企业涉及个人所得税的申报第13讲  小企业其他税种申报  第一节  小企业城市维护建设的申报  第二节  小企业房产税的申报  第三节  小企业城镇土地使用税的申报  第四节  小企业车船税的申报  第五节  小企业车辆购置税的申报  第六节  小企业印花税的申报  第七节  小企业土地增值税的申报  第八节  小企业契税的申报  第九节  小企业耕地占用税的申报  第十节  小企业资源税的申报  第十一节  小企业烟叶税的申报
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    涉税风险

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授涉税风险的知识。   (二)课程纲要 第1讲  要搞好纳税管理工作,就不能不重视纳税风险自查  第一节  纳税风险综合知识  第二节  纳税自查综合知识第2讲  企业在销售、生产经营、采购业务(过程)中的涉税风险应对及规避办法  第一节  企业在销售过程中的涉税风险应对及规避办法及案例分析  第二节  企业生产经营过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析  第三节  企业采购(供应)过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析第3讲  避免对税收政策理解产生偏差而多交税、提前交税、推迟本应获得的税收利益;或无意中构成偷税,而被追究法律责任  第一节  避免多交税、提前交税或推迟本应获得的税收利益  第二节  避免被“视同销售”而提前课税的涉税风险  第三节  不是主观故意,怎么构成偷税而受到法律制裁?第4讲  注意税法对会计核算、提供涉税资料、票据填写等纳税管理方面提出的有关要求,提防“税收陷阱式”条款,规避纳税风险  第一节  “征税成本外部化”,不合要求就要付出代价  第二节  要高度防范“税收陷阱条款”第5讲  会计处理与税务处理存在差异,该进行纳税调减的是否调减了?  第一节  为什么要重视对因税法与会计差异  第二节  非货币性资产交易(交换)的会计处理与涉税处理差异  第三节  企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了?是否有效防范纳税风险?    5-3-1  投资收益会计处理与税法存在的差异(纳税调整)    5-3-2  企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了?第6讲  不要放弃税收方面的权益,别让权利过了期  第一节  “权利不用,过期作废”  第二节  与税务机关在纳税上发生争议,究竟该怎么办?  第三节  既要依法履行义务,也要考虑及时行使法律赋予的权利第7讲  税务行政许可、审批、备案等方面纳税风险的防范  第一节  “事先报批”与“事后核查”  第二节  财产损失税前扣除方面的涉税风险  第三节  出口货物退(免)税单证备案方面的涉税风险第8讲  自查涉税处理是否恰当,以免带来税收利益损失  第一节  这样拆借资金为何不好?  第二节  从关联方借款(“安全港规则”--反资本弱化)  第三节  “资产转让”还是“资本转让”更好?第9讲  自查是否巧妙利用好了税收优惠政策?是否对应税收入、应纳税所得额、涉税开支事先有合理规划?  第一节  企业所得税应纳税所得额“事先规划”  第二节  降价100万,少交180税,哪个更合算?  第三节  技术开发费用“少了不行,多了也不好”第10讲  自查是否存在纳税管理漏洞、隐患、薄弱环节、不足之处?  第一节  账簿、凭证(发票)管理方面的纳税风险自查自纠  第二节  税款缴纳、纳税申报、汇算清缴等方面的风险自查自纠第11讲  合同签定中的纳税风险自查自纠  第一节  这样的合同条款有效吗?  第二节  “一字值千金”  第三节  “没有约定或者约定不明”带来涉税风险第12讲  纳税筹划方面的风险  第一节  纳税筹划是纳税人与征税人在遵循税法前提下的“博弈”,“知彼知己、百战不怠”  第二节  纳税筹划不能“依葫芦画瓢”,要从经济和法律方面全面、深入分析  第三节  实施纳税筹划过程中企业应注意的有关事项
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    税务主管须知企业所得税知识

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