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    会计经理须知金融工具确认和计量会计知识

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    税务总监需要掌握的领导知识

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    中国渔业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授渔业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  渔业企业税收综述第2讲  渔业企业增值税操作实务第4讲  渔业企业所得税操作实务第5讲  渔业企业扣缴个人所得税操作实务第6讲  渔业企业其他税种操作实务第一节  城市维护建设税第二节  教育费附加第三节  印花税第四节  契税第五节  房产税第六节  城镇土地使用税第七节  土地增值税第八节  耕地占用税第九节  车船税第十节  车辆购置税
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    税务主管须知个人所得税知识

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    中国房地产企业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授房地产企业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  房地产企业税收综述第2讲  房地产企业增值税操作实务第3讲  房地产企业所得税操作实务第4讲  房地产企业扣缴个人所得税操作实务第5讲  房地产企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  资源税  第十节  车船税  第十一节  车辆购置税
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    税务主管须知契税知识

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    中国管理会计实务真本领系统专训——经济增加值法

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    审计总监

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授审计总监的知识。   (二)课程纲要 第1讲  审计总监必须掌握的内部审计方面综合知识  第一节  企业内部审计概述  第二节  企业内部审计机构  第三节  企业内部审计人员  第四节  企业财务造假综述    1-4-1  假账综述    1-4-2  手法曝光  第五节  企业内部审计与外部审计    1-5-1  内部审计与外部审计的协调    1-5-2  外部审计工作质量的评价  第六节  对小型被审计企业内审的特殊考虑  第七节  企业后续内部审计  第八节  内部审计质量评估第2讲  审计总监必须掌握的内部审计方法  第一节  查账方法技巧   第二节  内部审计基本方法  第三节  内部审计分析方法    2-3-1  综合知识    2-3-2  分析程序  第四节  内部审计检查方法  第三节  企业内部审计调查方法  第五节  内部审计抽样方法  第六节  舞弊行为检查第3讲  审计总监必须掌握的制度基础内部审计方面知识  第一节  企业内部控制综述  第二节  企业内部控制制度的健全性评价  第三节  企业内部控制制度的符合性测试与综合评价  第四节  管理建议书第4讲  审计总监必须掌握的风险导向内部审计方面知识  第一节  企业风险导向内部审计概述  第二节  被审计企业环境的了解及重大错报风险的评估  第三节  针对评估的重大错报风险实施的程序第5讲  审计总监必须掌握的内部审计工作利用、考虑及沟通方面知识  第一节  企业内部审计对外部专家服务的利用  第二节  企业管理层声明  第三节  与企业治理层的沟通第6讲  审计总监必须掌握的内部审计程序方面知识  第一节  企业内审准备阶段  第二节  企业内审实施阶段  第三节  企业内审终结阶段  第四节  企业后续内审阶段 第7讲  审计总监必须掌握的内部审计计划与重要性方面知识  第一节  企业内部审计计划管理  第二节  企业内部审计工作计划  第三节  企业内部审计对重要性的考虑第8讲  审计总监必须掌握的内部审计证据方面知识  第一节  企业内审证据综合知识  第二节  经济凭证方面的造假防范    8-2-1  综合知识    8-2-2  会计凭证    8-2-3  非会计凭证     8-2-4  伪造    8-2-5  变造    8-2-6  防伪    8-2-7  其他  第三节  企业审计证据的充分性和适当性  第四节  获取审计证据时对认定的运用  第五节  获取内部审计证据的审计程序  第六节  企业内审证据的搜集、分析和运用第9讲  审计总监必须掌握的内部审计工作底稿方面知识  第一节  企业内部审计工作底稿综述  第二节  企业内部审计工作底稿的格式、内容和范围第10讲  审计总监必须掌握的计算机内审方面知识  第一节  企业计算机内审概述  第二节  企业计算机系统内部控制制度的审计  第三节   企业计算机系统程序的审计  第四节  企业计算机系统数据文件的内审  第五节  企业计算机系统开发的内审  第六节  企业计算机辅助内审  第七节  企业网络系统的内审  第八节  企业计算机舞弊的控制和内审第11讲  审计总监必须掌握的内部审计信息方面知识  第一节  企业内部审计信息综合知识  第二节  企业内部审计信息处理程序  第三节  企业内部审计报告  第四节  企业内部审计档案管理第12讲  审计总监必须掌握的财务报告方面内部审计知识  第一节  财务报告内审综述  第二节  资产负债表方面的内部审计  第三节  资产负债表期后事项方面的内部审计  第四节  利润表方面的内部审计  第五节  现金流量表方面的内部审计  第六节  财务报表附注方面的内部审计  第七节  合并财务报表方面的内部审计  第八节  特殊行业财务报告方面的假账与反假账  第九节  未来财务报表方面的内部审计  第十节  财务报表内审中对法律法规的考虑  第十一节  财务报表内审中对环境事项的考虑  第十二节 财务报表内审中对舞弊的考虑  第十三节  会计政策、会计估计变更和前期差错更正方面的内部审计  第十四节 公允价值计量和披露方面的内部审计  第十五节  关联方方面的内部审计  第十六节  比较数据  第十七节  电子商务对企业财务报表内审的影响  第十八节  持续经营方面的内部审计  第十九节  含有已审计财务报表的文件中的其他信息  第二十节  首次内审时对期初余额的审计第13讲  审计总监必须掌握的业务循环方面内部审计知识  第一节  购货与付款循环方面的内部审计  第二节  生产循环方面的内部审计  第三节  销售与收款循环方面的内部审计  第四节  筹资与投资循环方面的内部审计第14讲  审计总监必须掌握的货币资金方面内部审计知识  第一节  货币资金与业务循环  第二节  货币资金的内部控制测试  第三节  库存现金方面的内部审计  第四节  银行存款方面的内部审计  第五节  其他货币资金方面的内部审计第15讲  审计总监必须掌握的应收和预付账款方面内部审计知识  第一节  应收票据方面的内部审计  第二节  应收账款方面的内部审计  第三节  坏账准备方面的内部审计  第四节  预付账款方面的内部审计  第五节  其他应收款方面的内部审计第16讲  审计总监必须掌握的存货方面内部审计知识  第一节  存货方面造假手法曝光  第二节  存货监盘  第三节  存货计价方面的内部审计  第三节  存货成本方面的内部审计  第五节  存货相关账户的内部审计第17讲  审计总监必须掌握的固定资产方面内部审计知识  第一节  固定资产方面内部审计综述  第二节  累计折旧方面的内部审计  第三节  固定资产减值方面的内部审计  第四节  固定资产清理方面的内部审计  第五节  在建工程方面的内部审计  第六节  工程物资方面的内部审计第18讲  审计总监必须掌握的无形资产和长期待摊费用方面内部审计知识  第一节  无形资产方面的内部审计  第二节  长期待摊费用方面的内部审计第19讲  审计总监必须掌握的流动负债方面内部审计知识  第一节  短期借款方面的内部审计  第二节  应付票据方面的内部审计  第三节  应付账款方面的内部审计  第四节  预收账款方面的内部审计  第五节  应付职工薪酬-工资方面的内部审计  第六节  应交税费方面的内部审计  第七节  应付股利方面的内部审计  第八节  其他应付款方面的内部审计第20讲  审计总监必须掌握的非流动负债方面内部审计知识  第一节  企业长期借款方面的内部审计  第二节  企业应付债券方面的内部审计  第三节  企业长期应付款方面的内部审计第21讲  审计总监必须掌握的所有者权益方面内部审计知识  第一节  企业所有者权益内部审计概述  第二节  企业实收资本方面内部审计  第三节  资本公积方面内部审计   第四节  留存收益方面内部审计第22讲  审计总监必须掌握的收入方面内部审计知识  第一节  企业主营业务收入的内部审计  第二节  企业其他业务收入的内部审计  第三节  企业营业外收入的内部审计第23讲  审计总监必须掌握的成本费用方面内部审计知识  第一节  成本费用内部审计综述  第二节  成本费用内部审计细述第24讲  审计总监必须掌握的利润及其分配方面内部审计知识  第一节  企业未分配利润的内部审计   第二节  企业其他业务利润的内部审计  第三节  企业利润分配的内部审计  第四节  企业所得税费用的内部审计第25讲  审计总监必须掌握的特殊交易或事项方面内部审计知识  第一节  企业非货币性资产交换内部审计  第二节  企业债务重组内部审计  第三节  企业或有事项内部审计第26讲  审计总监必须掌握的基建项目方面内部审计知识  第一节  企业基建项目开工前期的内部审计  第二节  企业在建项目的内部审计  第三节  企业基建项目竣工决算的内部审计  第四节  企业基建项目投资效益的内部审计第27讲  审计总监必须掌握的经济效益内部审计方面知识  第一节  企业经济效益内部审计概述  第二节  企业经济效益内部审计方法  第三节  企业经济效益内部审计程序  第四节  企业业务经营的内部审计  第五节  企业质量内部审计实务  第六节  企业管理内部审计实务第28讲  审计总监必须掌握的企业集团内部审计知识  第一节  企业集团内部审计  第二节  企业集团社会审计第29讲  审计总监必须掌握的预算方面内部审计知识  第一节  预测性财务信息的审核  第二节  基本建设工程预算审核   第三节  预算管理内控审计 
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  • 专栏

    中国酒店行业财税圈

    11门课程
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  • 面授

    涉外企业纳税筹划操作实务

    通过面授活动,学员可以获得向全国著名财税专家学习、交流、沟通的宝贵机会。一、课程纲要: 第1讲  涉外企业纳税筹划综合知识第2讲  涉外企业增值税方面纳税筹划第3讲  涉外企业消费税方面纳税筹划第4讲  涉外企业进出口税收(含关税、船舶吨税)方面纳税筹划第5讲  涉外企业所得税方面纳税筹划第6讲  涉外企业涉及个人所得税方面纳税筹划第7讲  涉外企业资源税方面纳税筹划第8讲  涉外企业城镇土地使用税方面纳税筹划第9讲  涉外企业城市维护建设税方面纳税筹划第10讲  涉外企业土地增值税方面纳税筹划第11讲  涉外企业房产税方面纳税筹划第12讲  涉外企业车船税方面纳税筹划第13讲  涉外企业印花税方面纳税筹划第14讲  涉外企业车辆购置税方面纳税筹划第15讲  涉外企业耕地占用税方面纳税筹划第16讲  涉外企业契税方面纳税筹划第17讲  涉外企业国际重复征税的避免第18讲  涉外企业税负转嫁方面纳税筹划第19讲  涉外企业利用税收竞争进行纳税筹划第20讲  涉外企业国际纳税筹划专题二、主讲专家:贺志东,全国著名财税、审计专家、法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。我国纳税筹划、纳税调整学科的主要奠基人和集大成者,我国财务筹划、纳税管理、涉税风险、纳税自查、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查学科创始人,在业界有“中国纳税筹划第一人”、“中国财务筹划第一人”之称。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院正教授等职,现任智董集团有限公司董事长,中华第一财税网(www.tax.org.cn)首席专家。近20年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在国家级出版社出版《税务总监》(清华大学出版社)、《纳税会计》(复旦大学教材)等作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾应北京大学、上海交通大学、国家税务总局税务干部进修学院(中共国家税务总局党校)等著名学府、政府机关、学术机构、社会团体等邀请为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等作演讲、授课数百场,参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。三、课程时间:2天四、收费标准:4800元/人次(含课程讲义、午餐、税费,提供正式税务发票)。【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服务,欢迎来电咨询。
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    中国税务行政复议实务真本领系统专训

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  • 专栏

    互联网行业的财税圈

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