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    企业老板须知筹资管理方面知识

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    中国小微企业财税负责人须知环境保护税知识

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    中国税款征缴实务真本领系统专训

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    中国连锁企业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授连锁企业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  连锁企业税收综述第2讲  连锁企业增值税操作实务第3讲  连锁企业消费税操作实务第4讲  连锁企业所得税操作实务第5讲  连锁企业扣缴个人所得税操作实务第6讲  连锁企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    涉税风险

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授涉税风险的知识。   (二)课程纲要 第1讲  要搞好纳税管理工作,就不能不重视纳税风险自查  第一节  纳税风险综合知识  第二节  纳税自查综合知识第2讲  企业在销售、生产经营、采购业务(过程)中的涉税风险应对及规避办法  第一节  企业在销售过程中的涉税风险应对及规避办法及案例分析  第二节  企业生产经营过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析  第三节  企业采购(供应)过程中的涉税风险应对、规避办法及案例分析第3讲  避免对税收政策理解产生偏差而多交税、提前交税、推迟本应获得的税收利益;或无意中构成偷税,而被追究法律责任  第一节  避免多交税、提前交税或推迟本应获得的税收利益  第二节  避免被“视同销售”而提前课税的涉税风险  第三节  不是主观故意,怎么构成偷税而受到法律制裁?第4讲  注意税法对会计核算、提供涉税资料、票据填写等纳税管理方面提出的有关要求,提防“税收陷阱式”条款,规避纳税风险  第一节  “征税成本外部化”,不合要求就要付出代价  第二节  要高度防范“税收陷阱条款”第5讲  会计处理与税务处理存在差异,该进行纳税调减的是否调减了?  第一节  为什么要重视对因税法与会计差异  第二节  非货币性资产交易(交换)的会计处理与涉税处理差异  第三节  企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了?是否有效防范纳税风险?    5-3-1  投资收益会计处理与税法存在的差异(纳税调整)    5-3-2  企业投资业务方面的纳税筹划空间是否利用好了?第6讲  不要放弃税收方面的权益,别让权利过了期  第一节  “权利不用,过期作废”  第二节  与税务机关在纳税上发生争议,究竟该怎么办?  第三节  既要依法履行义务,也要考虑及时行使法律赋予的权利第7讲  税务行政许可、审批、备案等方面纳税风险的防范  第一节  “事先报批”与“事后核查”  第二节  财产损失税前扣除方面的涉税风险  第三节  出口货物退(免)税单证备案方面的涉税风险第8讲  自查涉税处理是否恰当,以免带来税收利益损失  第一节  这样拆借资金为何不好?  第二节  从关联方借款(“安全港规则”--反资本弱化)  第三节  “资产转让”还是“资本转让”更好?第9讲  自查是否巧妙利用好了税收优惠政策?是否对应税收入、应纳税所得额、涉税开支事先有合理规划?  第一节  企业所得税应纳税所得额“事先规划”  第二节  降价100万,少交180税,哪个更合算?  第三节  技术开发费用“少了不行,多了也不好”第10讲  自查是否存在纳税管理漏洞、隐患、薄弱环节、不足之处?  第一节  账簿、凭证(发票)管理方面的纳税风险自查自纠  第二节  税款缴纳、纳税申报、汇算清缴等方面的风险自查自纠第11讲  合同签定中的纳税风险自查自纠  第一节  这样的合同条款有效吗?  第二节  “一字值千金”  第三节  “没有约定或者约定不明”带来涉税风险第12讲  纳税筹划方面的风险  第一节  纳税筹划是纳税人与征税人在遵循税法前提下的“博弈”,“知彼知己、百战不怠”  第二节  纳税筹划不能“依葫芦画瓢”,要从经济和法律方面全面、深入分析  第三节  实施纳税筹划过程中企业应注意的有关事项
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    税务经理须知税款的缴纳、减免及退还方面知识

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    税务主管须知企业所得税知识

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    企业内部审计制度设计操作实务教程(中小企业版)

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部审计制度设计操作的知识。   (二)课程纲要 第1讲  中小企业内部审计制度设计综述第2讲  中小企业内部审计方法设计  第一节  中小企业内部审计基本方法  第二节  中小企业内部审计检查方法  第三节  中小企业内部审计调查方法  第四节  中小企业内部审计分析方法    2-4-1  综合知识    2-4-2  分析程序  第五节  中小企业内部审计抽样方法第3讲  中小企业计算机内审制度设计  第一节  中小企业计算机内审概述  第二节  中小企业计算机系统内部控制制度的审计  第三节   中小企业计算机系统程序的审计  第四节  中小企业计算机系统数据文件的内审  第五节  中小企业计算机系统开发的内审  第六节  中小企业计算机辅助内审  第七节  中小企业网络系统的内审  第八节  中小企业计算机舞弊的控制和内审第4讲  中小企业内部审计中的工作利用、考虑及沟通制度设计  第一节  中小企业内部审计对外部专家服务的利用  第二节  中小企业管理层声明  第三节  与中小企业治理层的沟通第5讲  中小企业内部审计关系处理制度设计第6讲  中小企业内部审计工作底稿设计  第一节  中小企业内部审计工作底稿综述  第二节  中小企业内部审计工作底稿的格式、内容和范围第7讲  中小企业内部审计证据管理制度设计  第一节  中小企业内审证据综合知识  第二节  中小企业审计证据的充分性和适当性  第三节  获取审计证据时对认定的运用  第四节  获取内部审计证据的审计程序  第五节  中小企业内审证据的搜集、分析和运用第8讲  中小企业内部审计档案管理制度设计第9讲  中小企业内部审计程序设计  第一节  中小企业内审准备阶段  第二节  中小企业内审实施阶段  第三节  中小企业内审终结阶段  第四节  中小企业后续内审阶段第10讲  中小企业内部审计计划管理制度设计  第一节  中小企业内部审计计划管理  第二节  中小企业内部审计工作计划第11讲  中小企业内部审计管理制度设计综述  第一节  中小企业内部审计管理概述  第二节  中小企业内部审计质量控制制度设计第12讲  中小企业内部审计组织、机构、人员管理制度设计  第一节  中小企业内部审计机构设计  第二节  中小企业内部审计人员管理制度设计第13讲  中小企业内部审计信息管理制度设计  第一节  中小企业内部审计信息综合知识  第二节  中小企业内部审计信息处理程序  第三节  中小企业内部审计报告  第四节  中小企业内部审计档案管理第14讲  中小企业收入内部审计制度设计  第一节  中小企业主营业务收入的内部审计  第二节  中小企业其他业务收入的内部审计  第三节  中小企业营业外收入的内部审计第15讲  中小企业成本费用内部审计制度设计  第一节  中小企业管理费用的内部审计  第二节  中小企业销售费用的内部审计  第三节  中小企业财务费用的内部审计  第四节  中小企业营业税金及附加的内部审计  第五节  中小企业其他业务成本的内部审计  第六节  中小企业营业外支出的内部审计第16讲  中小企业利润形成及其分配内部审计制度设计  第一节  中小企业未分配利润的内部审计  第二节  中小企业其他业务利润的内部审计  第三节  中小企业所得税费用的内部审计  第四节  中小企业利润分配的内部审计第17讲  中小企业货币资金内部审计制度设计  第一节  中小企业货币资金与业务循环  第二节  中小企业货币资金的内部控制测试  第三节  中小企业库存现金内部审计  第四节  中小企业银行存款内部审计  第五节  中小企业其他货币资金内部审计第18讲  中小企业应收和预付账款内部审计制度设计  第一节  中小企业应收账款的内部审计  第二节  中小企业应收票据的内部审计  第三节  中小企业其他应收款的内部审计  第四节  中小企业预付账款的内部审计  第五节  中小企业坏账准备的内部审计第19讲  中小企业存货内部审计制度设计  第一节  中小企业存货监盘  第二节  中小企业存货计价的内审和截止测试  第三节  中小企业存货相关账户的内部审计  第四节  中小企业存货成本的内部审计第20讲  中小企业基建项目内审制度设计  第一节  中小企业基建项目开工前期的内部审计  第二节  中小企业在建项目的内部审计  第三节  中小企业基建项目竣工决算的内部审计  第四节  中小企业基建项目投资效益的内部审计第21讲  中小企业投资方面内审制度设计  第一节  中小企业投资方面的审查目标  第二节  中小企业投资方面实质性测试第22讲  中小企业固定资产内部审计制度设计  第一节  中小企业在建工程的内部审计  第二节  中小企业工程物资的内部审计  第三节  中小企业固定资产的内部审计  第四节  中小企业固定资产清理的内部审计  第五节  中小企业累计折旧的内部审计  第六节  中小企业固定资产减值的内部审计第23讲  中小企业无形资产和长期待摊费用内部审计制度设计  第一节  中小企业无形资产的内部审计  第二节  中小企业长期待摊费用的内部审计第24讲  中小企业流动负债内部审计制度设计  第一节  中小企业流动负债内部审计  第二节  中小企业非流动负债内部审计第25讲  中小企业所有者权益内部审计制度设计  第一节  中小企业所有者权益内部审计概述  第二节  中小企业实收资本的实质性测试  第三节  中小企业资本公积的实质性测试  第四节  中小企业盈余公积的实质性测试第26讲  中小企业业务循环内部审计制度设计  第一节  中小企业销售与收款循环内部审计  第二节  中小企业购货与付款循环内部审计  第三节  中小企业生产循环内部审计  第四节  中小企业筹资与投资循环内部审计第27讲  中小企业内部审计项目管理制度设计第28讲  中小企业经济效益内部审计制度设计  第一节  中小企业经济效益内部审计概述  第二节  中小企业经济效益内部审计方法  第三节  中小企业经济效益内部审计程序  第四节  中小企业业务经营的内部审计  第五节  中小企业质量内部审计实务  第六节  中小企业管理内部审计实务第29讲  中小企业特殊交易或事项内部审计制度设计  第一节  中小企业非货币性资产交换内部审计  第二节  中小企业债务重组内部审计  第三节  中小企业或有事项内部审计第30讲  中小企业财务报告内部审计制度设计  第一节  中小企业财务报表内审的目标和一般原则  第二节  中小企业持续经营  第三节  首次内审时对期初余额的审计  第四节  中小企业资产负债表期后事项  第五节  公允价值计量和披露的内部审计  第六节  比较数据  第七节  中小企业会计政策、会计估计变更和前期差错更正的内部审计  第八节  含有已审计财务报表的文件中的其他信息  第九节  中小企业财务报表内审中对环境事项的考虑  第十节  中小企业财务报表内审中对法律法规的考虑  第十一节  中小企业财务报表内审中对舞弊的考虑  第十二节  中小企业关联方  第十三节  中小企业现金流量表的内审  第十四节  中小企业合并财务报表的内审  第十五节  电子商务对中小企业财务报表内审的影响第31讲  中小企业后续内部审计制度设计  第一节  中小企业后续内部审计综述  第二节  中小企业后续内部审计步骤第32讲  中小企业内部审计报告制度设计  第一节  中小企业内部审计报告综述  第二节  中小企业内部审计报告编报
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    中国服务行业财税圈

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    企业经理须知其他鉴证方面知识与技能

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    中国小微企业财税负责人须知成本预测、预算管理知识

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    海关征税

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授海关征税方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  进口货物进口环节海关代征税第2讲  关税第3讲  船舶吨税第4讲  海关进出口货物征税管理办法第5讲  倾销与反倾销、补贴与反补贴、保障措施
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