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    跨境电商行业财税圈

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    中国企业特别纳税调整实务真本领系统专训

    (区块链云存储;有发票;支持各种台式、平板电脑和手机)
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    中国建筑行业财税圈

    12门课程
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    中国服务企业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授服务企业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  服务业企业税收综述第2讲  服务业企业增值税操作实务第3讲  服务业企业所得税操作实务第4讲  服务业企业扣缴个人所得税操作实务第5讲  服务业企业其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    企业内部控制全面精通教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部控制全面精通的知识。   (二)课程纲要第1章  内部控制综合知识第一节  内部控制概述第二节  内部控制要素第2章  组织架构方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第3章  发展战略方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第4章  人力资源方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第5章  企业文化建设方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第6章  社会责任方面的内部控制第一节  社会责任内控综述第二节  安全生产责任第三节  产品质量责任第四节  环境保护与资源节约责任第五节  促进就业与员工权益保护责任第7章  资金活动方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第8章  筹资方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第9章  担保业务方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第10章  投资方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第11章  采购方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第12章  生产经营方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第13章  研究与开发方面的内部控制第一节  综合知识第二节  立项与研究第三节  开发与保护第14章  业务外包方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第15章  工程项目方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第16章  销售方面的内部控制第一节  销售业务内控第二节  应收款项内控第17章  合同管理方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第18章  资产方面的内部控制第一节  资产内控综述第二节  存货方面的内控第三节  固定资产方面的内控第四节  在建工程方面的内控第五节  无形资产方面的内控第19章  负债方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第20章  所有者权益方面的内部控制第一节  所有者权益内控概述第二节  经营者的所有者权益控制第三节  出资人的所有者权益控制第21章  收入方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第22章  成本费用方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第23章  利润方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第24章  财务报告方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第25章  内部信息传递方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第26章  信息系统方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第27章  全面预算方面的内部控制第一节  综合知识第二节  内控措施第28章  财务风险方面的内部控制第一节  综合知识第二节  风险管理第三节  风险控制第29章  内部控制评价第一节  内部控制评价综述第二节  内部控制综合评价第三节  内部控制个别评价第30章  内部控制审计第一节  综合知识第二节  计划审计工作第三节  实施审计工作第四节  评价控制缺陷第五节  完成审计工作第六节  出具审计报告第七节  记录审计工作
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    物流企业内部控制操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授物流企业内部控制操作实务方面的知识。   (二)课程纲要 第一讲  物流企业内部控制综合知识第二讲  物流企业内部控制基本规范第三讲  物流企业发展战略方面的内部控制第四讲  物流企业文化方面的内部控制第五讲  物流企业组织架构方面的内部控制第六讲  物流企业人力资源方面的内部控制第七讲  物流企业舞弊方面的内部控制第八讲  物流企业筹资方面的内部控制第九讲  物流企业担保业务方面的内部控制第十讲  物流企业投资方面的内部控制第十一讲  物流企业采购方面的内部控制第十二讲  物流企业营销方面的内部控制第十三讲  物流企业存货方面的内部控制第十四讲  物流企业工程项目方面的内部控制第十五讲  物流企业固定资产方面的内部控制第十六讲  物流企业无形资产方面的内部控制第十七讲  物流企业成本费用方面的内部控制第十八讲  物流企业关联交易方面的内部控制第十九讲  物流企业对子公司的控制方面的内部控制第二十讲  物流企业合同协议方面的内部控制第二十一讲  物流企业业务外包方面的内部控制第二十二讲  物流企业社会责任方面的内部控制第二十三讲  物流企业预算方面的内部控制第二十四讲  物流企业财务报告编制与披露方面的内部控制第二十五讲  物流企业内部审计方面的内部控制第二十六讲  物流企业内部控制评价第二十七讲  物流企业计算机信息系统方面的内部控制第二十八讲  物流企业内部信息传递方面的内部控制第二十九讲  物流企业内部控制审计
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    企业“金融资产转移”会计准则与现行税法的差异及纳税调整

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    名家手把手教你管理现金流

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授名家手把手教你管理现金流的知识。   (二)课程纲要 第1章  现金及其管理第一节  现金第二节  现金管理第2章  现金流量管理第一节  现金流综述第二节  现金流风险第三节  现金流规划第四节  现金流控制第3章  现金预算第一节  现金需求预测第二节  现金预算管理第4章  现金流分析第一节  企业经营现金净流量能力分析4-1-1  收入经营现金净流量能力分析4-1-2  总资产经营现金净流量能力分析4-1-3  净资产经营现金净流量能力分析第二节  企业资产变现能力分析4-2-1  企业资产变现能力分析概述4-2-2  企业资产变现能力评价指标第5章  货币资金审计第一节  现金的内部控制设计第二节  货币资金的独立审计    5-2-1  货币资金与业务循环    5-2-2  货币资金的内部控制测试    5-2-3  库存现金审计    5-2-4  银行存款审计    5-2-5  其他货币资金审计第6章  现金流量表的阅读、审计、分析第一节  现金流量表的阅读    6-1-1  综述    6-1-2  经营活动产生的现金流量    6-1-3  投资活动产生的现金流量    6-1-4  筹资活动产生的现金流量    6-1-5  现金流量表的编制第二节  现金流量表的审计第三节  现金流量表的分析    6-3-1  现金流量分析6-3-2  现金流量表分析第7章  现金流量管理专题第一节  小企业现金流量管理第二节  企业集团资金管理7-2-1  企业集团资金管理综述7-2-2  资金集中管理7-2-3  财务结算中心7-2-4  财务公司第三节  资金跨国流动的管理
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    要看懂、看透、看活财务报告,您需要掌握这些财务会计综合知识

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    企业“股份支付”会计准则与现行税法的差异及纳税调整

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    中国铁路行业财税圈

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    旅游企业内部控制操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授旅游企业内部控制操作实务的知识。   (二)课程纲要 第一讲  旅游企业内部控制综合知识第二讲  旅游企业内部控制基本规范第三讲  旅游企业发展战略方面的内部控制第四讲  旅游企业文化方面的内部控制第五讲  旅游企业组织架构方面的内部控制第六讲  旅游企业人力资源方面的内部控制第七讲  旅游企业舞弊方面的内部控制第八讲  旅游企业筹资方面的内部控制第九讲  旅游企业担保方面的内部控制第十讲  旅游企业投资方面的内部控制第十一讲  旅游企业采购方面的内部控制第十二讲  旅游企业营销方面的内部控制第十三讲  旅游企业存货方面的内部控制第十四讲  旅游企业工程项目方面的内部控制第十五讲  旅游企业固定资产方面的内部控制第十六讲  旅游企业无形资产方面的内部控制第十七讲  旅游企业成本费用方面的内部控制第十八讲  旅游企业关联交易方面的内部控制第十九讲  旅游企业对子公司的控制方面的内部控制第二十讲  旅游企业合同协议方面的内部控制第二十一讲  旅游企业业务外包方面的内部控制第二十二讲  旅游企业社会责任方面的内部控制第二十三讲  旅游企业预算方面的内部控制第二十四讲  旅游企业财务报告编制与披露方面的内部控制第二十五讲  旅游企业内部审计方面的内部控制第二十六讲  旅游企业内部控制评价第二十七讲  旅游企业信息系统方面的内部控制第二十八讲  旅游企业内部信息传递方面的内部控制第二十九讲  旅游企业内部控制审计
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