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    会计主管须知会计报表附注的编制知识

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    商业企业财务管理从入门到精通

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授商业企业财务管理的知识。   (二)课程纲要 第一讲  商品流通企业财管综述  第一节  商品流通企业财务管理综述  第二节  商品流通企业财务管理权责    1-2-1  商品流通企业财务管理职权    1-2-2  商品流通企业财务管理职责  第三节  商品流通企业财务管理制度    1-3-1  商品流通企业财务决策制度    1-3-2  商品流通企业财务风险管理制度    1-3-3  商品流通企业财务预算管理制度  第四节  商品流通企业财务信息管理  第五节  商品流通企业财务会计报告管理  第六节  商品流通企业财务监督第二讲  商品流通企业资产营运  第一节  商品流通企业资产营运综述  第二节  商品流通企业现金管理  第三节  商品流通企业应收款项管理  第四节  商品流通企业存货管理  第五节  商品流通企业固定资产管理  第六节  商品流通企业无形资产管理  第七节  商品流通企业资产处置或减损管理  第八节  商品流通企业资产调度控制第三讲  商品流通企业成本控制  第一节  商品流通企业成本管理  第二节  商品流通企业成本控制综述  第三节  商品流通企业成本控制方法  第四节  商品流通企业费用管理  第五节  商品流通企业薪酬福利第四讲  商品流通企业筹资投资  第一节  商品流通企业资金筹集    4-1-1  商品流通企业资金筹集综述    4-1-2  商品流通企业资金增长需求    4-1-3  商品流通企业权益资金筹集管理    4-1-3-1  商品流通企业权益筹资概述    4-1-3-2  商品流通企业吸收直接投资    4-1-3-4  商品流通企业留存收益筹资    4-1-4  商品流通企业债务资金筹集管理    4-1-4-1  商品流通企业债务筹资概述    4-1-4-2  商品流通企业短期负债筹资    4-1-4-3  商品流通企业长期负债筹资    4-1-4-3-1  商品流通企业长期负债筹资概述    4-1-4-3-2  商品流通企业长期借款资金筹集  第二节  商品流通企业对外投资管理第五讲  商品流通企业收益分配  第一节  商品流通企业收益分配综述  第二节  商品流通企业收入的管理  第三节  商品流通企业股权投资转让收益的管理  第四节  商品流通企业年度经营亏损的弥补  第五节  商品流通企业年度利润的分配  第六节  商品流通企业股利支付管理
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    股份减持避税与反避税专题——我国泰斗级税务实务专家贺志东教授主讲

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    财务主管不可不知不可不学的内部控制方面综合知识

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    企业内部控制制度设计操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部控制制度设计操作的知识。   (二)课程纲要 第1讲  内部控制制度设计综合知识第2讲  财务风险方面内控制度设计操作实务第3讲  发展战略方面内控制度设计操作实务第4讲  组织架构方面内控制度设计操作实务第5讲  人力资源方面内控制度设计操作实务第6讲  企业文化方面内控制度设计操作实务第7讲  社会责任方面内控制度设计操作实务第8讲  资金活动方面内控制度设计操作实务第9讲  全面预算方面内控制度设计操作实务第10讲  采购业务方面内控制度设计操作实务第11讲  研究与开发方面内控制度设计操作实务第12讲  生产经营方面内控制度设计操作实务第13讲  销售业务方面内控制度设计操作实务第14讲  工程项目方面内控制度设计操作实务第15讲  业务外包方面内控制度设计操作实务第16讲  财务报告方面内控制度设计操作实务第17讲  担保业务方面内控制度设计操作实务第18讲  合同管理方面内控制度设计操作实务第19讲  收入管理方面内控制度设计操作实务第20讲  成本管理方面内控制度设计操作实务第21讲  利润管理方面内控制度设计操作实务第22讲  资产管理方面内控制度设计操作实务第23讲  负债管理方面内控制度设计操作实务第24讲  所有者权益管理方面内控制度设计操作实务第25讲  信息系统方面内控制度设计操作实务第26讲  内部信息传递方面内控制度设计操作实务
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    企业经理须知注册会计师职业规范体系方面知识与技能

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    企业内部审计业务全面精通教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部审计业务的知识。   (二)课程纲要 第1章  内部审计综述  第一节  内部审计综合知识  第二节  内部审计管理概述第2章  经济效益内审  第一节  经济效益内审综合知识  第二节  经济效益内审相关文案第3章  经济责任内审  第一节  经济责任内审综合知识  第二节  经济责任内审相关文案第4章  内部控制审计  第一节  内部控制审计综述  第二节  计划审计工作  第三节  实施审计工作  第四节  企业内部控制自我评价  第五节  内部控制缺陷评价  第六节  整合审计  第七节  记录审计工作  第八节  非财务报告内部控制工作的考虑  第九节  完成审计工作  第十节  出具审计报告第5章  舞弊内审  第一节  舞弊内审综述  第二节  舞弊内审要点第6章  公司治理内审  第一节  公司治理相关知识  第二节  公司治理内审知识第7章  管理内审  第一节  管理知识  第二节  内审知识第8章  货币资金内部审计  第一节  货币资金与业务循环  第二节  货币资金的内部控制测试  第三节  库存现金内部审计  第四节  银行存款内部审计  第五节  其他货币资金内部审计第9章  应收和预付账款内部审计  第一节  应收账款的内部审计  第二节  应收票据的内部审计  第三节  其他应收款的内部审计  第四节  预付账款的内部审计  第五节  坏账准备的内部审计第10章  存货内部审计  第一节  存货监盘  第二节  存货计价的内审和截止测试  第三节  存货相关账户的内部审计  第四节  存货成本的内部审计第11章  固定资产内部审计  第一节  在建工程的内部审计  第二节  工程物资的内部审计  第三节  固定资产的内部审计  第四节  固定资产清理的内部审计  第五节  累计折旧的内部审计  第六节  固定资产减值的内部审计第12章  无形资产和长期待摊费用内部审计  第一节  无形资产的内部审计  第二节  长期待摊费用的内部审计第13章  投资项目内审实务指南  第一节  投资项目内审综述  第二节  投资项目内审操作第14章  流动负债内部审计  第一节  应付账款的内部审计  第二节  应付票据的内部审计  第三节  预收账款的内部审计  第四节  短期借款的内部审计  第五节  应付职工薪酬-工资的内部审计  第六节  应交税费的内部审计  第七节  应付股利的内部审计  第八节  其他应付款的内部审计  第九节  预计负债的内部审计第15章  非流动负债内部审计  第一节  长期应付款的内部审计  第二节  长期借款的内部审计  第三节  应付债券的内部审计第16章  所有者权益内部审计  第一节  所有者权益内部审计概述  第二节  实收资本的内部审计  第三节  资本公积的内部审计  第四节  盈余公积的内部审计第17章  收入内部审计  第一节  主营业务收入的内部审计  第二节  其他业务收入的内部审计  第三节  营业外收入的内部审计第18章  成本费用内部审计  第一节  管理费用的内部审计  第二节  销售费用的内部审计  第三节  财务费用的内部审计  第四节  营业税金及附加的内部审计  第五节  其他业务成本的内部审计  第六节  营业外支出的内部审计第19章  利润及其分配内部审计  第一节  未分配利润的内部审计  第二节  其他业务利润的内部审计  第三节  所得税费用的内部审计  第四节  利润分配的内部审计第20章  特殊交易或事项的内部审计  第一节  非货币性资产交换内部审计  第二节  或有事项内部审计第21章  合同内审  第一节  合同法律知识  第二节  合同内审知识第22章  企业重组内审  第一节  重组知识  第二节  内审知识第23章  企业集团内部审计  第一节  企业集团内部审计综合知识  第二节  企业集团内部审计相关文案第24章  内部审计风险管理  第一节  风险管理内审  第二节  内部审计风险第25章  内部审计质量  第一节  内部审计质量控制  第二节  内部审计质量评估述第26章  内部审计技术与方法  第一节  制度基础内部审计  第二节  查账的路径  第三节  查账的技巧第27章  计算机、信息化内部审计  第一节  计算机内审  第二节  信息系统内审专题  第三节  内部审计信息化第28章  内部审计计划与重要性  第一节  内部审计计划管理  第二节  内部审计对重要性的考虑第29章  内部审计程序  第一节  内审准备阶段  第二节  内审实施阶段  第三节  内审终结阶段  第四节  后续内审阶段第30章  内部审计证据、工作底稿和档案  第一节  内部审计证据  第二节  内部审计工作底稿  第三节  内部审计档案管理第31章  内部审计报告  第一节  内部审计报告综述  第二节  内部审计报告编报
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    房地产企业内部审计操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授房地产企业内部审计操作实务知识。   (二)课程纲要 第1讲  房地产企业内部审计概论  第一节  房地产企业内部审计综合知识  第二节  房地产企业内部审计组织结构第2讲  房地产企业内部审计证据  第一节  房地产企业内部审计证据综述  第二节  房地产企业内部审计证据收集第3讲  房地产企业内部审计方法  第一节  房地产企业内部审计基本方法  第二节  房地产企业内部审计检查方法  第三节  房地产企业内部审计调查方法  第四节  房地产企业内部审计分析方法  第五节  抽样审计方法    3-5-1  抽样审计概述    3-5-2  统计抽样方法    3-5-3  属性抽样审计    3-5-4  变量抽样方法第4讲  房地产企业内部审计程序  第一节  房地产企业内部审计准备阶段  第二节  房地产企业内部审计实施阶段  第三节  房地产企业内部审计报告阶段  第四节  房地产企业后续内部审计阶段第5讲  房地产企业内部审计底稿  第一节  房地产企业内部审计工作底稿的分类  第二节  房地产企业内部审计工作底稿的管理第6讲  房地产企业经济效益审计  第一节  房地产企业经济效益审计概要  第二节  房地产企业管理审计第7讲  房地产企业后续内部审计  第一节  房地产企业后续内部审计综述  第二节  房地产企业后续内部审计步骤第8讲  房地产企业内部审计管理  第一节  房地产企业内部审计管理概述  第二节  房地产企业内部审计计划管理  第三节  房地产企业内部审计质量控制  第四节  房地产企业内部审计培训管理  第五节  房地产企业内部审计关系处理  第六节  房地产企业内部审计档案管理第9讲  房地产企业内部审计信息  第一节  房地产企业内部审计信息综合知识  第二节  房地产企业内部审计信息处理程序第10讲  房地产企业电脑内部审计  第一节  房地产企业电脑审计概述  第二节  房地产企业计算机系统内部控制制度的审计  第三节  房地产企业计算机系统程序的审计  第四节  房地产企业计算机系统数据文件的审计  第五节  房地产企业计算机系统开发的审计  第六节  房地产企业计算机辅助审计  第七节  房地产企业网络系统的审计  第八节  房地产企业计算机舞弊的控制和审计第11讲  房地产企业内部审计报告  第一节  房地产企业内部审计报告综述  第二节  房地产企业内部审计报告管理 
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    通过外汇支付(向外抽走资本)、财政性移居的避税与反避税——我国泰斗级税务实务专家贺志东教授主讲

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    中国银行业税收操作实务教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授银行业税收操作方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  银行业税收综述第2讲  银行业务增值税操作实务第3讲  银行业务企业所得税操作实务第4讲  银行业务扣缴个人所得税操作实务第5讲  银行业务其他税种操作实务  第一节  城市维护建设税  第二节  教育费附加  第三节  印花税  第四节  契税  第五节  房产税  第六节  城镇土地使用税  第七节  土地增值税  第八节  耕地占用税  第九节  车船税  第十节  车辆购置税
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    中国煤炭行业财税圈

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    企业老板须知绩效考核、审计方面知识

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