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    中国管理会计实务真本领系统专训——绩效管理

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    偷税手法大曝光及反偷税

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授偷税手法大曝光及反偷税的知识。   (二)课程纲要第1篇  综合知识 第1讲  偷税与反偷税综述第2讲  税收法律责任 第2篇  税收流失 第3讲  税收流失综述第4讲  税收流失的成因第5讲  税收流失的机理(模型)第6讲  税收流失的影响第7讲  税收流失的现状、手段、规模、效应第8讲  影响税收流失的因素分析第9讲  税收流失的治理、措施 第3篇  相关法规 第10讲  反偷税相关法规
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    真正的避税不同于偷税!—我国泰斗级税务实务专家贺志东教授主讲:非违法避税综合知识

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    小微企业内部控制与风险管理

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授小微企业内部控制与风险管理方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  小企业内部控制综述第2讲  小企业文化建设方面的内部控制第3讲  小企业人力资源方面的内部控制第4讲  小企业舞弊方面的内部控制第5讲  小企业融资方面内部控制第6讲  小企业投资方面的内部控制第7讲  小企业采购业务方面的内部控制第8讲  小企业销售业务方面的内部控制第9讲  小企业存货方面的内部控制第10讲  小企业工程项目方面的内部控制第11讲  小企业固定资产方面的内部控制第12讲  小企业无形资产方面的内部控制第13讲  小企业成本费用方面的内部控制第14讲  小企业合同管理方面的内部控制第15讲  小企业业务外包方面的内部控制第16讲  小企业社会责任方面的内部控制第17讲  小企业财务报表编制与披露方面的内部控制第18讲  小企业信息系统方面的内部控制第19讲  小企业内部信息传递方面的内部控制第20讲  小企业风险控制管理
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    中国企业筹资预算实务真本领系统专训

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    企业内部审计业务全面精通教程

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授企业内部审计业务的知识。   (二)课程纲要 第1章  内部审计综述  第一节  内部审计综合知识  第二节  内部审计管理概述第2章  经济效益内审  第一节  经济效益内审综合知识  第二节  经济效益内审相关文案第3章  经济责任内审  第一节  经济责任内审综合知识  第二节  经济责任内审相关文案第4章  内部控制审计  第一节  内部控制审计综述  第二节  计划审计工作  第三节  实施审计工作  第四节  企业内部控制自我评价  第五节  内部控制缺陷评价  第六节  整合审计  第七节  记录审计工作  第八节  非财务报告内部控制工作的考虑  第九节  完成审计工作  第十节  出具审计报告第5章  舞弊内审  第一节  舞弊内审综述  第二节  舞弊内审要点第6章  公司治理内审  第一节  公司治理相关知识  第二节  公司治理内审知识第7章  管理内审  第一节  管理知识  第二节  内审知识第8章  货币资金内部审计  第一节  货币资金与业务循环  第二节  货币资金的内部控制测试  第三节  库存现金内部审计  第四节  银行存款内部审计  第五节  其他货币资金内部审计第9章  应收和预付账款内部审计  第一节  应收账款的内部审计  第二节  应收票据的内部审计  第三节  其他应收款的内部审计  第四节  预付账款的内部审计  第五节  坏账准备的内部审计第10章  存货内部审计  第一节  存货监盘  第二节  存货计价的内审和截止测试  第三节  存货相关账户的内部审计  第四节  存货成本的内部审计第11章  固定资产内部审计  第一节  在建工程的内部审计  第二节  工程物资的内部审计  第三节  固定资产的内部审计  第四节  固定资产清理的内部审计  第五节  累计折旧的内部审计  第六节  固定资产减值的内部审计第12章  无形资产和长期待摊费用内部审计  第一节  无形资产的内部审计  第二节  长期待摊费用的内部审计第13章  投资项目内审实务指南  第一节  投资项目内审综述  第二节  投资项目内审操作第14章  流动负债内部审计  第一节  应付账款的内部审计  第二节  应付票据的内部审计  第三节  预收账款的内部审计  第四节  短期借款的内部审计  第五节  应付职工薪酬-工资的内部审计  第六节  应交税费的内部审计  第七节  应付股利的内部审计  第八节  其他应付款的内部审计  第九节  预计负债的内部审计第15章  非流动负债内部审计  第一节  长期应付款的内部审计  第二节  长期借款的内部审计  第三节  应付债券的内部审计第16章  所有者权益内部审计  第一节  所有者权益内部审计概述  第二节  实收资本的内部审计  第三节  资本公积的内部审计  第四节  盈余公积的内部审计第17章  收入内部审计  第一节  主营业务收入的内部审计  第二节  其他业务收入的内部审计  第三节  营业外收入的内部审计第18章  成本费用内部审计  第一节  管理费用的内部审计  第二节  销售费用的内部审计  第三节  财务费用的内部审计  第四节  营业税金及附加的内部审计  第五节  其他业务成本的内部审计  第六节  营业外支出的内部审计第19章  利润及其分配内部审计  第一节  未分配利润的内部审计  第二节  其他业务利润的内部审计  第三节  所得税费用的内部审计  第四节  利润分配的内部审计第20章  特殊交易或事项的内部审计  第一节  非货币性资产交换内部审计  第二节  或有事项内部审计第21章  合同内审  第一节  合同法律知识  第二节  合同内审知识第22章  企业重组内审  第一节  重组知识  第二节  内审知识第23章  企业集团内部审计  第一节  企业集团内部审计综合知识  第二节  企业集团内部审计相关文案第24章  内部审计风险管理  第一节  风险管理内审  第二节  内部审计风险第25章  内部审计质量  第一节  内部审计质量控制  第二节  内部审计质量评估述第26章  内部审计技术与方法  第一节  制度基础内部审计  第二节  查账的路径  第三节  查账的技巧第27章  计算机、信息化内部审计  第一节  计算机内审  第二节  信息系统内审专题  第三节  内部审计信息化第28章  内部审计计划与重要性  第一节  内部审计计划管理  第二节  内部审计对重要性的考虑第29章  内部审计程序  第一节  内审准备阶段  第二节  内审实施阶段  第三节  内审终结阶段  第四节  后续内审阶段第30章  内部审计证据、工作底稿和档案  第一节  内部审计证据  第二节  内部审计工作底稿  第三节  内部审计档案管理第31章  内部审计报告  第一节  内部审计报告综述  第二节  内部审计报告编报
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    中国税务检查实务真本领系统专训

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    海关征税

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授海关征税方面的知识。   (二)课程纲要 第1讲  进口货物进口环节海关代征税第2讲  关税第3讲  船舶吨税第4讲  海关进出口货物征税管理办法第5讲  倾销与反倾销、补贴与反补贴、保障措施
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    财会舞弊手法大曝光及查处技法

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授财会舞弊手法大曝光及查处技法。   (二)课程纲要 第1讲  财会舞弊概述  第一节  财会舞弊综述  第二节  财务造假主体分析  第三节  财务造假心理分析  第四节  会计造假的动机分析    1-4-1  股份制企业会计信息失真的成因分析    1-4-2  国有企业会计信息失真的成因分析    1-4-3  集体企业会计信息失真的成因分析    1-4-4  三资企业会计信息失真的成因分析    1-4-5  私有企业会计信息失真的成因分析  第五节  财务报表粉饰的基本前提  第六节  财务报表粉饰的法律责任第2讲  财会舞弊产生的外部环境(条件、法律、制度、诚信)  第一节  财会造假的产生环境  第二节  虚假财务报告产生的外部环境  第三节  会计学科本身存在的缺陷  第四节  会计信息有效需求主体的缺失  第五节  理论的误导--会计有监督职能吗  第六节  市场机制缺陷与政府职能的局限性  第七节  企业法人治理结构不规范  第八节  法律的缺失  第九节  会计政策、制度的不足  第十节  有法不依、执法不严--雪上加霜  第十一节  会计职业道德的失范  第十二节  诚信缺失第3讲  财会舞弊的手法、表现  第一节  企业财务造假的主要手法  第二节  利用关联交易  第三节  利用非常规业务项目  第四节  利用非货币性交换  第五节  利用资本经营  第六节  滥用公允价值操纵利润  第七节  利用主观职业判断、选择权  第八节  虚构经济交易事实  第九节  虚构会计主体  第十节  掩饰经济交易事实  第十一节  利用会计政策和会计估计变更,制造业绩幻觉  第十二节  利用计提各种准备,实施会计魔术  第十三节  收益性支出资本化  第十四节  跨期摊配、巨额冲销  第十五节  收入  第十六节  成本费用  第十七节  投资收益与利润等项目直接造假  第十八节  资产  第十九节  负债项目虚假  第二十节  所有者权益项目虚假  第二十一节  会计账簿信息失真形式  第二十二节  财务报表信息失真形式  第二十三节  计算机舞弊  第二十四节  未来财务报表粉饰的方法  第二十五节  上市公司财务造假的主要手法  第二十六节  某些特殊行业财务报告粉饰的手段  第二十七节  非企业性质组织财务造假的主要手法第4讲  财会舞弊的甄别、查处、预防、治理  第一节  综述  第二节  财务造假预警系统的设置  第三节  治理  第四节  监控  第五节  甄别、识别、检测、鉴别、侦查  第六节  审计、查账    4-6-1  会计查账    4-6-2  审计监督
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    企业“外币折算”会计准则与现行税法的差异及纳税调整

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    中国企业成本费用、税金预算实务真本领系统专训

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    小企业怎样查账与调账

       一、课程形式   课程视频+配套PPT+详细教材(word格式)+网页。   二、课程内容   (一)内容提要   本课程讲授小企业怎样查账与调账方面的知识。   (二)课程纲要 第一讲  小企业查账综合知识  第一节  小企业查账基础知识  第二节  小企业查账技法专题  第三节  对被查小企业独立审计的特殊考虑第二讲  小企业货币资金方面的审查技法  第一节  小企业货币资金的内部控制测试  第二节  小企业库存现金方面的审查技法  第三节  小企业银行存款方面的审查技法  第四节  小企业其他货币资金方面的审查技法第三讲  小企业应收和预付款项方面的审查技法  第一节  小企业应收票据方面的审查技法  第二节  小企业应收账款方面的审查技法  第三节  小企业预付账款方面的审查技法  第四节  小企业其他应收款方面的审查技法第四讲  小企业存货方面的审查技法  第一节  小企业存货成本方面的审查技法  第二节  小企业存货的监盘  第三节  小企业存货计价审查和截止测试第五讲  小企业投资方面的审查技法  第一节  小企业投资方面的审查目标  第二节  小企业投资方面实质性测试第六讲  小企业固定资产方面的审查技法  第一节  小企业在建工程方面的审查技法  第二节  小企业工程物资方面的审查技法  第三节  小企业固定资产和累计折旧方面的审查技法  第四节  小企业固定资产清理方面的审查技法第七讲  小企业无形资产及其他资产方面的审查技法  第一节  小企业无形资产方面的审查技法  第二节  小企业长期待摊费用方面的审查技法第八讲  小企业流动负债方面的审查技法  第一节  小企业短期借款方面的审查技法  第二节  小企业应付票据方面的审查技法  第三节  小企业应付账款方面的审查技法  第四节  小企业预收账款方面的审查技法  第五节  小企业应付职工薪酬方面的审查技法  第六节  小企业应交税费方面的审查技法  第七节  小企业应付利润方面的审查技法  第八节  小企业其他应付款方面的审查技法第九讲  小企业长期负债方面的审查技法  第一节  小企业长期借款方面的审查技法  第二节  小企业长期应付款方面的审查技法第十讲  小企业成本费用方面的审查技法  第一节  小企业销售费用方面的审查技法  第二节  小企业管理费用方面的审查技法  第三节  小企业财务费用方面的审查技法  第四节  小企业营业税金及附加方面的审查技法  第五节  小企业营业外支出方面的审查技法第十一讲  小企业收入方面的审查技法  第一节  小企业主营业务收入方面的审查技法  第二节  小企业其他业务利润方面的审查技法  第三节  小企业营业外收入方面的审查技法第十二讲  小企业所有者权益方面的审查技法  第一节  综合知识  第二节  小企业实收资本方面的审查技法  第三节  小企业资本公积方面的审查技法  第四节  小企业盈余公积方面的审查技法第十三讲  小企业利润及利润分配方面的审查技法  第一节  小企业未分配利润方面查账技法  第三节  小企业利润分配方面的审查技法  第三节  小企业所得税费用方面的审查技法第十四讲  小企业会计政策?会计估计变更和差错更正  第一节  小企业会计政策变更  第二节  小企业会计估计变更  第三节  小企业前期差错更正第十五讲  小企业涉税检查及调整  第一节  小企业税务稽查  第二节  小企业纳税自查第十六讲  小企业制度基础查账  第一节  小企业内部控制的概念和要素  第二节  小企业内部控制的重点内容  第三节  小企业内部控制制度的健全性评价  第四节  小企业内部控制制度的符合性测试与综合评价  第五节  小企业管理建议书第十七讲  小企业风险导向查账  第一节  小企业风险导向查账综合知识  第二节  了解被查小企业及其环境并评估重大错报风险  第三节  针对评估的重大错报风险实施的程序
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